邓州市审计局审计结果公告 2023年第4号 邓州市审计局关于2022年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果
邓州市审计局审计结果公告
2023年第 4 号
邓州市审计局关于2022年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果
根据《中华人民共和国审计法》的规定和中共邓州市委审计委员会、邓州市审计局2022年审计项目计划,邓州市审计局对市财政局2022年度市本级财政预算执行及其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、市级预算执行和其他财政收支的基本情况
市财政局提供的资料显示,2021年度,全市一般公共预算收入229015万元,支出855367万元;政府性基金预算收入119278万元,支出329670万元;国有资本经营预算收入12322万元,支出8626万元;社会保险基金预算收入283156万元,支出282576万元。
二、审计评价意见
2022年面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和诸多风险挑战、在债务还本付息进入高峰期等压力下,财政部门能够围绕市委、市政府各项工作部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求和“一抓三突破”工作部署,积极发挥财政职能作用,落实减税降费和产业扶持政策,支持产业结构调整,涵养培育新兴财源,发挥财政职能作用,扎实做好“六稳”“六保”工作,统筹推进稳增长、促改革、调结构、强基础、惠民生、防风险等重大任务,推动全市经济社会平稳健康发展,财政总体保持平稳运行。相关部门进一步加强预算管理,严格贯彻落实政府过“紧日子”的要求,预算管理和财务管理制度基本健全有效,其财政财务收支活动基本符合财经法规的规定。但也存在财政预算编制不精准、收支统筹兼顾不够、四本预算之间还不衔接等需纠正和改进的问题,应在今后工作中切实加以改进。
三、审计发现的主要问题
(一)决算草案个别事项编报不够完整。
(二)市本级财政预算编制和批复审计情况。
1.预算编制不够精准。
2.未编制政府采购预算。
(三)市本级财政预算执行及管理情况。
1.部分国有资源有偿使用收入应收未收1373.68万元。
2.预算执行不到位,涉及金额3716.12万元。
3.存量资金未及时上缴417.91万元。
4.四本预算之间不够衔接。
(四)绩效管理情况。
未建立国有资本经营预算资金绩效评价制度。
(五)国有资产审计情况。
1.已完工建设项目未及时进行竣工财务决算、长期挂在建工程。
2.投资企业经营效益不佳。
四、审计处理情况及建议
对上述审计发现的问题,市审计局已依法出具了审计报告、下达了审计决定,并提出了处理意见和建议:一是推进积极财政政策提升效能;二是进一步规范预算编制管理工作;三加强财政资金绩效、国有资产管理,严肃财经纪律。
五、审计发现问题的整改情况
对审计发现的问题,经过审计督导,对于财政决预算编制批复、绩效管理和国有资产管理等方面存在的问题,市财政局已出台相关制度,加强管理;财政资源统筹方面存在的问题,财政局已将相关款项清理收回,统筹安排使用;存量资金相关单位已上缴国库。其他问题,被审计单位正在积极整改,具体整改结果由财政局向社会公告。
主办单位:邓州市审计局办公室
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电话(局办公室):0377--62191595