邓州市审计局审计结果公告 2023年第3号 邓州市审计局关于市司法局2022年预算执行情况的审计结果
邓州市审计局审计结果公告
2023年第 3 号
邓州市审计局关于市司法局2022年预算执行情况的审计结果
根据《中华人民共和国审计法》的规定,邓州市审计局成立审计组,自2023年4月1日至5月10日对市司法局2022年度预算执行情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况
(一)机构设置情况
截至2022年12月底,邓州市司法局机构设置情况如下:办公室、政治部、基层科、社区矫正科、依法治市办秘书科、行财装备科、法制审核科等内设机构12个;司法所28个;直属事业单位法律援助中心、公证处2个。管理3个律师事务所、6个法律服务所、4个行业性专业调解委员会。
(二)人员编制情况
截止2022年12月底,邓州市司法局有工作人员76人,其中公务员54人,全供事业人员19人,行政工勤人员3人。实有职工118人,其中:在职职工76人,离退休42人。
(三)财政收支情况
2022年邓州市司法局预算下达指标2279.16万元。其中:部门年初财政拨款收支预算(邓财预〔2022〕22号)1399.09万元;年中下达财政盘活结转结余资金(邓财预〔2022〕60号)134.4万元;2021年结转(邓财预〔2021〕21号、165号、48号、205号、189号、36号)542.93万元;上级追加法律援助资金(邓财预〔2022〕48号、49号)82万元;追加政法转移支付资金(邓财预〔2022〕176号、51号)75万元;2022年预增发工资(邓财预〔2022〕22号)45.74万元。年末决算支出总计1495.24万元,结转下年(邓财预〔2022〕80号、160号)783.92万元。
二、审计评价意见
审计结果表明,该单位领导比较重视、支持财务工作,配备了专职财务人员,会计信息基本真实地反映了单位的财政、财务收支情况,资金使用基本合规、合法,发挥了应有的社会和经济效益。但由于该局基层单位多、资金总量大、在预算编制和执行上还存在一些问题,如预算编制不细化,预算绩效管理水平有待提高,资产管理、资金管理和内控管理不规范等问题亟需引起重视并加以解决。
三、审计发现的主要问题
(一)人民调解工作推进缓慢,办结率低下。
(二)社区矫正管理不规范。
(三)未编制公务用车运行费预算。
(四)未经政府采购0.34万元。
(五)国有资产闲置17.36万元。
四、处理处罚决定及审计建议
针对上述审计发现的问题,邓州市审计局已依法出具审计报告,并对司法局提出了审计建议:严格执行《预算法》及有关法律、法规和财务规章制度;加强政府采购项目管理,严格按照政府采购目录执行,加强内部控制和财务管理,严格审核票据,杜绝违规行为发生。
五、司法局的整改情况
司法局重视审计报告揭示的问题,对审计中发现的问题进行了专题研究,制定整改措施,制定和完善了关于资产、资金管理的补充规定。进一步加强财务基础工作,从严审核完善财务手续。具体整改结果由司法局向社会公告。
主办单位:邓州市审计局办公室
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